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蒙城县漆园街道办事处
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索引号: 113416220031792453/202509-00027 组配分类: 财政预决算
发布机构: 蒙城县漆园街道办事处 主题分类: 其他
名称: 蒙城县漆园街道办事处2024年度部门决算 文号:
发文日期: 2025-09-10 发布日期: 2025-09-10
索引号: 113416220031792453/202509-00027
组配分类: 财政预决算
发布机构: 蒙城县漆园街道办事处
主题分类: 其他
名称: 蒙城县漆园街道办事处2024年度部门决算
文号:
发文日期: 2025-09-10
发布日期: 2025-09-10
蒙城县漆园街道办事处2024年度部门决算
发布时间:2025-09-10 08:25 信息来源:蒙城县漆园街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]

 

第一部分 蒙城漆园街道办事处

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县漆园街道办事处2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蒙城县漆园街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 蒙城县漆园街道办事处概

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内村(居)委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置社会救济殡葬改革残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,蒙城县漆园街道办事处2024年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:

序号

单位名称

1

蒙城县漆园街道办事处本级

 

第二部分 安徽省XX(部门名称)2024年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2357.42

一、一般公共服务支出

35

587.72

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

82.01

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

8.87

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

4.69

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

786.98

 

9

 

九、卫生健康支出

43

56.22

 

10

 

十、节能环保支出

44

125.11

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

75.46

 

12

 

十二、农林水支出

46

619.04

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

129.44

 

19

 

十九、住房保障支出

53

36.38

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

2.97

 

23

 

二十三、其他支出

57

6.55

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

2439.43

本年支出合计

61

2,439.43

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

2439.43

总计

65

2,439.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

2,439.43

2,439.43

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

587.72

587.72

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

551.01

551.01

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

379.54

379.54

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

171.47

171.47

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

3.44

3.44

 

 

 

 

 

 

2010402

一般行政管理事务

3.44

3.44

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

6.03

6.03

 

 

 

 

 

 

2010502

一般行政管理事务

1.09

1.09

 

 

 

 

 

 

2010507

专项普查活动

4.94

4.94

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

6.78

6.78

 

 

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

6.78

6.78

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

19.34

19.34

 

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

19.34

19.34

 

 

 

 

 

 

20140

信访事务

1.13

1.13

 

 

 

 

 

 

2014002

一般行政管理事务

1.13

1.13

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

8.87

8.87

 

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

8.87

8.87

 

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

8.87

8.87

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

4.69

4.69

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

4.69

4.69

 

 

 

 

 

 

2070108

文化活动

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

2.99

2.99

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

786.98

786.98

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.12

6.12

 

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.12

6.12

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

76.19

76.19

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.49

49.49

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.70

26.70

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

372.51

372.51

 

 

 

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

362.53

362.53

 

 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

9.98

9.98

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

24.01

24.01

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

13.71

13.71

 

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

10.30

10.30

 

 

 

 

 

 

20810

社会福利

2.63

2.63

 

 

 

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

2.63

2.63

 

 

 

 

 

 

20820

临时救助

1.06

1.06

 

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

1.06

1.06

 

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

1.37

1.37

 

 

 

 

 

 

2082501

其他城市生活救助

1.37

1.37

 

 

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

280.99

280.99

 

 

 

 

 

 

2082802

一般行政管理事务

280.99

280.99

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

22.09

22.09

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

22.09

22.09

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

56.22

56.22

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

52.94

52.94

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

40.64

40.64

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

8.86

8.86

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.76

1.76

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.67

1.67

 

 

 

 

 

 

21015

医疗保障管理事务

3.28

3.28

 

 

 

 

 

 

2101506

医疗保障经办事务

3.28

3.28

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

125.11

125.11

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

125.11

125.11

 

 

 

 

 

 

2110301

大气

125.11

125.11

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

75.46

75.46

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

75.46

75.46

 

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

38.28

38.28

 

 

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

22.50

22.50

 

 

 

 

 

 

2120816

农业农村生态环境支出

14.67

14.67

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

619.04

619.04

 

 

 

 

 

 

21301

农业农村

112.46

112.46

 

 

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

61.07

61.07

 

 

 

 

 

 

2130122

农业生产发展

50.01

50.01

 

 

 

 

 

 

2130126

农村社会事业

1.38

1.38

 

 

 

 

 

 

21302

林业和草原

5.94

5.94

 

 

 

 

 

 

2130212

湿地保护

5.94

5.94

 

 

 

 

 

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

92.45

92.45

 

 

 

 

 

 

2130502

一般行政管理事务

20.11

20.11

 

 

 

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

72.34

72.34

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

408.19

408.19

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

378.19

378.19

 

 

 

 

 

 

2130706

对村集体经济组织的补助

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

129.44

129.44

 

 

 

 

 

 

22001

自然资源事务

129.44

129.44

 

 

 

 

 

 

2200106

自然资源利用与保护

129.44

129.44

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.38

36.38

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

36.38

36.38

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

36.38

36.38

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

2.97

2.97

 

 

 

 

 

 

22401

应急管理事务

2.97

2.97

 

 

 

 

 

 

2240199

其他应急管理支出

2.97

2.97

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

6.55

6.55

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

6.55

6.55

 

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

6.55

6.55

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

             

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,439.43

621.90

1,817.53

 

 

 

201

一般公共服务支出

587.72

428.88

158.84

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

551.01

428.88

122.12

 

 

 

2010301

行政运行

379.54

379.54

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

171.47

49.34

122.12

 

 

 

20104

发展与改革事务

3.44

 

3.44

 

 

 

2010402

一般行政管理事务

3.44

 

3.44

 

 

 

20105

统计信息事务

6.03

 

6.03

 

 

 

2010502

一般行政管理事务

1.09

 

1.09

 

 

 

2010507

专项普查活动

4.94

 

4.94

 

 

 

20111

纪检监察事务

6.78

 

6.78

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

6.78

 

6.78

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

19.34

 

19.34

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

19.34

 

19.34

 

 

 

20140

信访事务

1.13

 

1.13

 

 

 

2014002

一般行政管理事务

1.13

 

1.13

 

 

 

206

科学技术支出

8.87

 

8.87

 

 

 

20699

其他科学技术支出

8.87

 

8.87

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

8.87

 

8.87

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

4.69

 

4.69

 

 

 

20701

文化和旅游

4.69

 

4.69

 

 

 

2070108

文化活动

1.70

 

1.70

 

 

 

2070109

群众文化

2.99

 

2.99

 

 

 

208

社会保障和就业支出

786.98

103.71

683.27

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.12

 

6.12

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.12

 

6.12

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

76.19

76.19

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.49

49.49

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.70

26.70

 

 

 

 

20807

就业补助

372.51

 

372.51

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

362.53

 

362.53

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

9.98

 

9.98

 

 

 

20808

抚恤

24.01

13.71

10.30

 

 

 

2080801

死亡抚恤

13.71

13.71

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

10.30

 

10.30

 

 

 

20810

社会福利

2.63

 

2.63

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

2.63

 

2.63

 

 

 

20820

临时救助

1.06

 

1.06

 

 

 

2082001

临时救助支出

1.06

 

1.06

 

 

 

20825

其他生活救助

1.37

 

1.37

 

 

 

2082501

其他城市生活救助

1.37

 

1.37

 

 

 

20828

退役军人管理事务

280.99

 

280.99

 

 

 

2082802

一般行政管理事务

280.99

 

280.99

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

22.09

13.80

8.29

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

22.09

13.80

8.29

 

 

 

210

卫生健康支出

56.22

52.94

3.28

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

52.94

52.94

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

40.64

40.64

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

8.86

8.86

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.76

1.76

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.67

1.67

 

 

 

 

21015

医疗保障管理事务

3.28

 

3.28

 

 

 

2101506

医疗保障经办事务

3.28

 

3.28

 

 

 

211

节能环保支出

125.11

 

125.11

 

 

 

21103

污染防治

125.11

 

125.11

 

 

 

2110301

大气

125.11

 

125.11

 

 

 

212

城乡社区支出

75.46

 

75.46

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

75.46

 

75.46

 

 

 

2120802

土地开发支出

38.28

 

38.28

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

22.50

 

22.50

 

 

 

2120816

农业农村生态环境支出

14.67

 

14.67

 

 

 

213

农林水支出

619.04

 

619.04

 

 

 

21301

农业农村

112.46

 

112.46

 

 

 

2130119

防灾救灾

61.07

 

61.07

 

 

 

2130122

农业生产发展

50.01

 

50.01

 

 

 

2130126

农村社会事业

1.38

 

1.38

 

 

 

21302

林业和草原

5.94

 

5.94

 

 

 

2130212

湿地保护

5.94

 

5.94

 

 

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

92.45

 

92.45

 

 

 

2130502

一般行政管理事务

20.11

 

20.11

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

72.34

 

72.34

 

 

 

21307

农村综合改革

408.19

 

408.19

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

378.19

 

378.19

 

 

 

2130706

对村集体经济组织的补助

30.00

 

30.00

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

129.44

 

129.44

 

 

 

22001

自然资源事务

129.44

 

129.44

 

 

 

2200106

自然资源利用与保护

129.44

 

129.44

 

 

 

221

住房保障支出

36.38

36.38

 

 

 

 

22102

住房改革支出

36.38

36.38

 

 

 

 

2210201

住房公积金

36.38

36.38

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

2.97

 

2.97

 

 

 

22401

应急管理事务

2.97

 

2.97

 

 

 

2240199

其他应急管理支出

2.97

 

2.97

 

 

 

229

其他支出

6.55

 

6.55

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

6.55

 

6.55

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

6.55

 

6.55

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,357.42

一、一般公共服务支出

30

587.72

587.72

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

82.01

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

8.87

8.87

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

4.69

4.69

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

786.98

786.98

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

56.22

56.22

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

125.11

125.11

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

75.46

 

75.46

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

619.04

619.04

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

129.44

129.44

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

36.38

36.38

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

2.97

2.97

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

6.55

 

6.55

 

本年收入合计

24

2,439.43

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

2,439.43

2,357.42

82.01

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

2,439.43

总计

58

2,439.43

2,357.42

82.01

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,357.42

621.90

1,735.52

201

一般公共服务支出

587.72

428.88

158.84

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

551.01

428.88

122.12

2010301

行政运行

379.54

379.54

 

2010302

一般行政管理事务

171.47

49.34

122.12

20104

发展与改革事务

3.44

 

3.44

2010402

一般行政管理事务

3.44

 

3.44

20105

统计信息事务

6.03

 

6.03

2010502

一般行政管理事务

1.09

 

1.09

2010507

专项普查活动

4.94

 

4.94

20111

纪检监察事务

6.78

 

6.78

2011199

其他纪检监察事务支出

6.78

 

6.78

20136

其他共产党事务支出

19.34

 

19.34

2013602

一般行政管理事务

19.34

 

19.34

20140

信访事务

1.13

 

1.13

2014002

一般行政管理事务

1.13

 

1.13

206

科学技术支出

8.87

 

8.87

20699

其他科学技术支出

8.87

 

8.87

2069999

其他科学技术支出

8.87

 

8.87

207

文化旅游体育与传媒支出

4.69

 

4.69

20701

文化和旅游

4.69

 

4.69

2070108

文化活动

1.70

 

1.70

2070109

群众文化

2.99

 

2.99

208

社会保障和就业支出

786.98

103.71

683.27

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.12

 

6.12

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.12

 

6.12

20805

行政事业单位养老支出

76.19

76.19

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.49

49.49

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.70

26.70

 

20807

就业补助

372.51

 

372.51

2080705

公益性岗位补贴

362.53

 

362.53

2080799

其他就业补助支出

9.98

 

9.98

20808

抚恤

24.01

13.71

10.30

2080801

死亡抚恤

13.71

13.71

 

2080899

其他优抚支出

10.30

 

10.30

20810

社会福利

2.63

 

2.63

2081099

其他社会福利支出

2.63

 

2.63

20820

临时救助

1.06

 

1.06

2082001

临时救助支出

1.06

 

1.06

20825

其他生活救助

1.37

 

1.37

2082501

其他城市生活救助

1.37

 

1.37

20828

退役军人管理事务

280.99

 

280.99

2082802

一般行政管理事务

280.99

 

280.99

20899

其他社会保障和就业支出

22.09

13.80

8.29

2089999

其他社会保障和就业支出

22.09

13.80

8.29

210

卫生健康支出

56.22

52.94

3.28

21011

行政事业单位医疗

52.94

52.94

 

2101101

行政单位医疗

40.64

40.64

 

2101102

事业单位医疗

8.86

8.86

 

2101103

公务员医疗补助

1.76

1.76

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.67

1.67

 

21015

医疗保障管理事务

3.28

 

3.28

2101506

医疗保障经办事务

3.28

 

3.28

211

节能环保支出

125.11

 

125.11

21103

污染防治

125.11

 

125.11

2110301

大气

125.11

 

125.11

213

农林水支出

619.04

 

619.04

21301

农业农村

112.46

 

112.46

2130119

防灾救灾

61.07

 

61.07

2130122

农业生产发展

50.01

 

50.01

2130126

农村社会事业

1.38

 

1.38

21302

林业和草原

5.94

 

5.94

2130212

湿地保护

5.94

 

5.94

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

92.45

 

92.45

2130502

一般行政管理事务

20.11

 

20.11

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

72.34

 

72.34

21307

农村综合改革

408.19

 

408.19

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

378.19

 

378.19

2130706

对村集体经济组织的补助

30.00

 

30.00

220

自然资源海洋气象等支出

129.44

 

129.44

22001

自然资源事务

129.44

 

129.44

2200106

自然资源利用与保护

129.44

 

129.44

221

住房保障支出

36.38

36.38

 

22102

住房改革支出

36.38

36.38

 

2210201

住房公积金

36.38

36.38

 

224

灾害防治及应急管理支出

2.97

 

2.97

22401

应急管理事务

2.97

 

2.97

2240199

其他应急管理支出

2.97

 

2.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

521.21

302

商品和服务支出

70.10

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

279.18

30201

  办公费

35.60

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

14.11

30202

  印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

26.57

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

51.45

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

24.75

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

49.50

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

1.76

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

15.47

30211

  差旅费

 

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

36.38

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

22.04

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

30.60

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

2.37

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

13.71

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

14.52

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

12.85

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

7.42

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

14.23

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

551.80

公用经费合计

70.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

82.01

 

82.01

82.01

 

82.01

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

75.46

 

75.46

75.46

 

75.46

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

75.46

 

75.46

75.46

 

75.46

2120802

土地开发支出

 

 

 

38.28

 

38.28

38.28

 

38.28

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

 

 

22.50

 

22.50

22.50

 

22.50

 

 

 

 

2120816

农业农村生态环境支出

 

 

 

14.67

 

14.67

14.67

 

14.67

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

6.55

 

6.55

6.55

 

6.55

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

 

 

6.55

 

6.55

6.55

 

6.55

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

6.55

 

6.55

6.55

 

6.55

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门                                                             金额单位:万元

科目

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:漆园街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 蒙城县漆园街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2439.43万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计2439.43万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少2620.82万元,下降51.79%,主要原因:一是征地拆迁资金减少;二是代管支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2439.43万元,其中:财政拨款收入2439.43万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入XX万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2439.43万元,其中:基本支出621.9万元,占25.49%;项目支出1817.53万元,占74.51%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2439.43万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2439.43万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少2620.82万元,下降51.79%,主要原因:一是收入减少;二是支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2357.42万元,占本年支出的96.64%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少385.19万元,下降14.05%。主要原因一是日常运转开支减少;二是非必要开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2357.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出587.42万元,占24.92%;科学技术(类)支出8.87万元,占0.38%;文化旅游体育与传媒(类)支出4.69万元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出786.98万元,占33.38%;卫生健康(类)支出56.22万元,占2.38%;节能环保(类)支出125.11万元,占5.31%;农林水(类)支出619.04万元,占26.26%;自然资源海洋气象等(类)支出129.44万元,占5.49%;住房保障(类)支出36.38万元,占1.54%;灾害防治及应急管理(类)支出2.97万元,占0.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2357.42万元,支出决算为2357.42万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出621.9万元,占26.38%;项目支出1735.52万元,占73.62%。具体情况如下:

 

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为379.54万元,支出决算为379.54万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为171.47万元,支出决算为171.47万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3.44万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的100%。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.09万元,支出决算为1.09万元,完成年初预算的100%。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为6.78万元,支出决算为6.78万元,完成年初预算的100%。

6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为19.34万元,支出决算为19.34万元,完成年初预算的100%。

 

  7.一般公共服务(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.13万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为36.38万元,支出决算为36.38万元,完成年初预算的100%。

 9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为2.97万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出621.9万元,其中:人员经费551.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助;公用经费70.1万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余82.01万元,本年收入82.01万元,本年支出82.01万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为38.28万元,支出决算为38.28万元,完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为22.5万元,支出决算为22.5万元,完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为14.67万元,支出决算为14.67万元,完成年初预算的100%。

4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为6.55万元,支出决算为6.55万元,完成年初预算的100%。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

漆园街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年度,蒙城县漆园街道办事处机关运行经费支出70.1万元,比2023年增加32.01万元,增长84.03%,主要原因是日常运行开支增多。

(二)政府采购支出情况。

2024年度,蒙城县漆园街道办事处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,蒙城县漆园街道办事处共有车辆7辆,其中:其他用车7辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。