| 索引号: | 0000001150102/201911-00007 | 组配分类: | 部门决算 |
| 发布机构: | 蒙城县政府(办公室) | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 安徽省蒙城县委宣传部2018年度部门决算 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2019-08-31 | 发布日期: | 2019-08-31 |
| 索引号: | 0000001150102/201911-00007 |
| 组配分类: | 部门决算 |
| 发布机构: | 蒙城县政府(办公室) |
| 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 安徽省蒙城县委宣传部2018年度部门决算 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2019-08-31 |
| 发布日期: | 2019-08-31 |
安徽省蒙城县委宣传部2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 安徽省蒙城县委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省蒙城县委宣传部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽省蒙城县委宣传部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
安徽省蒙城县委宣传部2018年度部门决算情况
第一部分 安徽省蒙城县委宣传部概况
一、部门职责
(一)根据市委宣传部和县委的安排部署,指导全县各级党委宣传部门的工作,协调全县宣传思想战线各方面的力量开展工作。
(二)负责对全县宣传思想工作方针、政策执行情况和宣传工作中的宏观问题进行调查研究。
(三)按照建立社会主义市场经济体制的要求,搞好经济宣传工作,为经济建设服务。
(四)及时掌握各个时期、各个阶层的思想动态,有针对性的进行思想政治工作。
(五)负责组织全县的理论学习、理论宣传及指导理论研究工作。
(六)负责引导社会舆论,指导、协调全县新闻出版工作和县内重大活动的新闻报道,负责报刊宣传情况的检查和图书、电视的审读、审看工作。
(七)指导全县精神产品的生产和文化市场的管理工作,组织实施精神产品生产的“五个一”工程。
(八)研究制定加强全县群众性精神文明建设活动的有关规划、措施,指导、协调、督促基层单位的创建活动,总结推广典型经验,表彰先进。
(九)配合有关部门做好党员教育工作。
(十)指导卫生、计划生育、体育、教育、文化、广播电视、文联、新华书店等有关单位贯彻执行党的方针、政策,配合有关部门做好社会宣传。
(十一)负责全县政工系列专业技术职务评审工作。
(十二)负责辅导县委中心组的理论学习工作。
(十三)负责宣传系统的信访、纪检、督促工作。
(十四)指导和管理对外宣传工作、文明创建工作、新闻出版管理工作及县委讲师组工作。
(十五)负责全县互联网宣传管理工作。
(十六)协调指导全县扫黄打非工作。
(十七)在县委的领导下,接受县委组织部的指导,管理县直宣传系统各部门的领导干部,指导各部门的领导班子建设;与组织部一起负责县直宣传系统各单位副科级以上领导干部的选拔任用工作;负责部管干部的选拔任用工作;联系宣传系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。
(十八)完成县委和市委宣传部交办的其它任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,安徽省蒙城县委宣传部2018年度部门决算包括:部机关本级决算和县委讲师组决算。
纳入安徽省蒙城县委宣传部2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蒙城县委宣传部(本级) |
|
2 |
蒙城县委讲师组 |
第二部分 安徽省蒙城县委宣传部2018年度部门决算
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:蒙城县宣传部本级 |
|
|
|
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
798.16 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
768.35 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
6.53 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
6.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
7.20 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
9.47 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
798.16 |
本年支出合计 |
58 |
798.16 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
798.16 |
总计 |
65 |
798.16 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门:蒙城县宣传部本级 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
798.16 |
798.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
768.35 |
768.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20107 |
税收事务 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010750 |
事业运行 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
749.86 |
749.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
85.41 |
85.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
140.41 |
140.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
504.90 |
504.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门:蒙城县宣传部本级 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
798.16 |
134.96 |
663.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
768.35 |
112.34 |
656.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20107 |
税收事务 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010750 |
事业运行 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
8.69 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
8.69 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
749.86 |
104.55 |
645.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
85.41 |
85.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
140.41 |
0.00 |
140.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
504.90 |
0.00 |
504.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:蒙城县宣传部本级 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
798.16 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
768.35 |
768.35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
798.16 |
本年支出合计 |
55 |
798.16 |
798.16 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
798.16 |
总计 |
60 |
798.16 |
798.16 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门:蒙城县宣传部本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
798.16 |
134.96 |
663.20 |
798.16 |
134.96 |
663.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
768.35 |
112.34 |
656.00 |
768.35 |
112.34 |
656.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20107 |
税收事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010750 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
749.86 |
104.55 |
645.31 |
749.86 |
104.55 |
645.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.41 |
85.41 |
0.00 |
85.41 |
85.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.41 |
0.00 |
140.41 |
140.41 |
0.00 |
140.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
504.90 |
0.00 |
504.90 |
504.90 |
0.00 |
504.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门:蒙城县宣传部本级 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
111.26 |
302 |
商品和服务支出 |
16.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
48.77 |
30201 |
办公费 |
0.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
26.92 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7.64 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.04 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.38 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.59 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.91 |
30211 |
差旅费 |
0.93 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.89 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.72 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.10 |
30215 |
会议费 |
0.49 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.62 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
6.24 |
30217 |
公务接待费 |
0.91 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.50 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.54 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.55 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.30 |
30239 |
其他交通费用 |
8.95 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
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39906 |
赠与 |
0.00 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
118.36 |
公用经费合计 |
16.60 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
第三部分 安徽省蒙城县委宣传部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计798.16万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计798.16万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加140.49万元,增长21.36%,主要原因:一是新增安徽广播电视台、亳州广播电视台战略合作项目;二是全县党报党刊费用增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计798.16万元,其中:财政拨款收入798.16万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计798.16万元,其中:基本支出134.96万元,占16.91%;项目支出663.2万元,占83.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计798.16万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计798.16万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加140.49万元,增长21.36%,主要原因:一是新增安徽广播电视台、亳州广播电视台战略合作项目;二是全县党报党刊费用增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入798.16万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加140.49万元,增长21.36%。主要原因一是新增安徽广播电视台、亳州广播电视台战略合作项目;二是全县党报党刊费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出798.16万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加140.49万元,增长21.36%。主要原因一是新增安徽广播电视台、亳州广播电视台战略合作项目;二是全县党报党刊费用增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出798.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出768.35万元,占96.27%;社会保障和就业(类)支出6.53万元,占0.82%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.63万元占0.83%;节能环保(类)支出7.20万元,占比0.9%;住房保障(类)支出9.47万元,占1.18%。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为828万元,支出决算为798.16万元,完成年初预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因:全县党报党刊实际支出小于预算数。其中:基本支出134.96万元,占16.91%;项目支出663.2万元,占83.09%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是民生工程先进单位奖励。
2.一般公共服务(类)税收事务(款)事业运行(项)。年初预算为26.16万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的16.21%,决算数小于预算数的主要原因是县委讲师组人员工资纳入一般公共服务支出-宣传事务-事业运行,该项目为县委讲师组公用经费支出。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.69万元,决算数大于预算数的主要原因是招商引资奖励。
4.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.55万元,决算数大于预算数的主要原因是离退休效能奖励。
5.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为75.44万元,支出决算为85.41万元,完成年初预算的113.22%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利调整。
6.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为126.3万元,支出决算为140.41万元,完成年初预算的111.17%,决算数大于预算数的主要原因是2017年底因账号错误退款,2018年初申请财政拨回后重新支付。
7.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.13万元,决算数大于预算数的主要原因是县委讲师组人员工资调整到一般公共服务支出-宣传事务-事业运行。
8.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为525万元,支出决算为504.9万元,完成年初预算的96.17%,决算数小于预算数的主要原因是支付全县党报党刊结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出134.96万元,其中人员经费118.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费16.6万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
蒙城县委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,安徽省蒙城县委宣传部机关运行经费支出16.6万元,比2017年增加6.19万元,增长59.47%,主要原因是车改后我单位职工车补纳入运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,安徽省蒙城县委宣传部政府采购支出总额0.63万元,其中:政府采购货物支出0.63万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,安徽省蒙城县委宣传部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共17个项目,涉及资金651万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安徽省蒙城县委宣传部2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
7.3 |
6.85 |
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因公出国(境)费 |
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公务接待费 |
7.3 |
6.85 |
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公务用车购置及运行费 |
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其中:公务用车运行维护费 |
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公务用车购置 |
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二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省蒙城县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.3万元,支出决算为6.85万元,完成预算的94.84%,决算数小于预算数的主要原因是严控招待费支出,为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部本级和部属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省蒙城县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算6.85万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比,增加0万元,增长0%,原因是2017年度、2018年度均未安排因公出国(境)。故2018年蒙城县委宣传部因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。
(二)公务接待费支出6.85万元, 与2017年度决算相比,减少0.45万元,下降6.16%,下降的原因是严控接待支出。2018年安徽省蒙城县委宣传部国内公务接待共82批次(其中外事接待0批次),850人次(其中外事接待0人次),主要是用于接待媒体记者、上级或外地单位检查、交流。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省蒙城县县直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度决算相比,增加0万元,增长0%。2018年没有安排公务用车购置费,也未发生车辆运营费用。2018年末,安徽省蒙城县委宣传部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
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